Training Withholding Tax: Antara Loopholes, Grey Area dan Tax Planning

Training Withholding Tax: Antara Loopholes, Grey Area dan Tax Planning
Training Withholding Tax: Antara Loopholes, Grey Area dan Tax Planning
Training Withholding Tax merupakan salah satu area penting dalam perpajakan karena sering menimbulkan koreksi fiskal dan sengketa pajak di perusahaan.
Banyak permasalahan muncul bukan karena ketidaktahuan tarif, tetapi karena adanya grey area interpretasi, perbedaan penafsiran fiskus, serta potensi loopholes dalam peraturan perpajakan yang belum dipahami secara komprehensif.
Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam mengenai aspek teknis pemotongan dan pemungutan pajak (PPh 21, 22, 23, 26, dan PPh Final), sekaligus membahas area abu-abu (grey area) yang sering menjadi objek pemeriksaan pajak.
Peserta juga akan mempelajari bagaimana melakukan tax planning yang legal (tax avoidance) tanpa melanggar ketentuan anti-penghindaran pajak.
Materi sangat aplikatif dan berbasis studi kasus nyata pemeriksaan pajak perusahaan, sehingga peserta mampu meminimalkan risiko sanksi administrasi, koreksi fiskal, dan potensi sengketa pajak.

Materi Training Withholding Tax: Antara Loopholes, Grey Area dan Tax Planning

1. Konsep Dasar Withholding Tax di Indonesia

  • Filosofi dan tujuan withholding tax
  • Sistem self-assessment
  • Peran pemotong/pemungut pajak
  • Risiko dan tanggung jawab perusahaan sebagai withholding agent

2. Bedah Teknis PPh 21, 23, 26 dan Final

  • PPh 21 (karyawan, tenaga ahli, natura, benefit in kind)
  • PPh 23 (jasa, royalti, sewa)
  • PPh 26 (transaksi luar negeri)
  • PPh Final (jasa konstruksi, sewa tanah & bangunan)
  • Perbedaan objek pajak vs bukan objek pajak

3. Grey Area dalam Withholding Tax

  • Perbedaan interpretasi jenis jasa
  • Reimbursement vs penghasilan
  • Management fee & intercompany transaction
  • Natura dan benefit in kind
  • Kontrak gabungan (mixed contract)

4. Loopholes dan Anti-Avoidance Rule

  • Tax avoidance vs tax evasion
  • General Anti Avoidance Rule (GAAR)
  • Substance over form principle
  • Beneficial ownership dalam PPh 26
  • Treaty shopping

5. Strategi Tax Planning yang Aman

  • Perencanaan pajak berbasis kontrak
  • Pemilihan jenis jasa dan struktur pembayaran
  • Timing recognition
  • Optimalisasi fasilitas pajak
  • Dokumentasi defensif untuk pemeriksaan pajak

6. Simulasi Pemeriksaan Pajak dan Mitigasi Risiko

  • Proses pemeriksaan pajak
  • Area fokus fiskus dalam withholding tax
  • Penyusunan argumentasi saat klarifikasi
  • Strategi menghadapi SP2DK

7. Studi Kasus dan Praktik

  • Studi kasus nyata pemeriksaan pajak
  • Diskusi interaktif grey area
  • Simulasi perhitungan pajak
  • Workshop tax planning defensif

Tujuan Pelatihan Withholding Tax: Antara Loopholes, Grey Area dan Tax Planning

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

  1. Memahami konsep dan mekanisme withholding tax di Indonesia.
  2. Mengidentifikasi grey area dalam pemotongan dan pemungutan pajak.
  3. Menganalisis potensi loopholes dalam peraturan perpajakan.
  4. Menghindari kesalahan klasifikasi objek pajak.
  5. Menyusun strategi tax planning yang legal dan defensif.
  6. Mengantisipasi koreksi fiskal dalam pemeriksaan pajak.

Metode Training:

  • Pretest & Posttest
  • Presentasi
  • Diskusi dan Tanya Jawab
  • Studi kasus
  • Praktek

Durasi Training:

Waktu penyelenggaraan Pelatihan Withholding Tax: Antara Loopholes, Grey Area dan Tax Planning dilaksanakan dengan metode tatap muka selama 2 hari, dengan 8 jam setiap harinya. Namun hal ini dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta.

Jadwal Training:

Jadwal Training Durasi 2 Hari
Januari 2026 Februari 2026 Maret 2026
6 - 7 Jan 2026 3 - 4 Feb 2026 3 - 4 Mar 2026
13 - 14 Jan 2026 10 - 11 Feb 2026 10 - 11 Mar 2026
20 - 21 Jan 2026 17 - 18 Feb 2026 17 - 18 Mar 2026
27 - 28 Jan 2026 24 - 25 Feb 2026 24 - 25 Mar 2026
     
April 2026 Mei 2026 Juni 2026
7 - 8 Apr 2026  5 - 6 Mei 2026  2 - 3 Juni 2026 
14 - 15 Apr 2026  12 - 13 Mei 2026  9 - 10 Juni 2026 
21 - 22 Apr 2026  19 - 20 Mei 2026  16 - 17 Juni 2026 
28 - 29 Apr 2026 26 - 27 Mei 2026 23 - 24 Juni 2026
     
Juli 2026 Agustus 2026 September 2026
7 - 8 Juli 2026 4 - 5 Agust 2026 1 - 2 Sep 2026
14 - 15 Juli 2026 11 - 12 Agust 2026 8 - 9 Sep 2026
21 - 22 Juli 2026 18 - 19 Agust 2026 15 - 16 Sep 2026
28 - 29 Juli 2026 25 - 26 Agust 2026 22 - 23 Sep 2026
     
Oktober 2026 November 2026 Desember 2026
6 - 7 Okt 2026 3 - 4 Nov 2026 1 - 2 Des 2026
13 - 14 Okt 2026 10 - 11 Nov 2026 8 - 9 Des 2026
19 - 20 Okt 2026 17 - 18 Nov 2026 15 - 16 Des 2026
26 - 27 Okt 2026 24 - 25 Nov 2026 22 - 23 Des 2026

Fasilitas Untuk Peserta Training:

  1. Modul Training
  2. Sertifikat
  3. ATK
  4. Jaket
  5. Tas ⁠
  6. Oleh-oleh Khas
  7. Ruang Training dengan Fasilitas Full AC
  8. Makan Siang dan Coffebreak
  9. Instruktur Qualified

Biaya Training/Peserta:

  • Rp. 4.500.000/peserta (bayar penuh)
  • Rp. 4.250.000/peserta (early bird, 1 minggu sebelum pelatihan)
  • Peserta 1 orang running (harga disesuaikan)

Catatan:

  • Silabus ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan target belajar peserta.
  • Durasi pelatihan dapat diubah sesuai permintaan.
  • Materi pelatihan dapat di perluas atau di perdalam berdasarkan minat dan kebutuhan peserta.

Training Withholding Tax: Memahami Celah, Risiko, dan Strategi yang Tepat

Di tengah regulasi perpajakan yang terus berkembang, pemahaman mengenai withholding tax tidak lagi cukup sebatas memenuhi kewajiban administrasi.

Masih banyak loopholes, grey area, hingga praktik tax planning yang perlu di pahami agar perusahaan mampu mengambil keputusan yang tepat tanpa meningkatkan risiko kepatuhan.

Melalui Training Withholding Tax: Antara Loopholes, Grey Area dan Tax Planning dari Esensial Training, peserta akan memperoleh wawasan praktis mengenai penerapan aturan terbaru, identifikasi potensi risiko, serta strategi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan.

Bagi organisasi yang juga mengikuti perkembangan transformasi industri, informasi mengenai Training Digital Banking and Fintech Trends menjadi pelengkap penting untuk memahami perubahan lanskap bisnis yang turut memengaruhi aspek perpajakan dan kepatuhan.